Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-787.943,36 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-787.943,36 €
56,53%
-417.231,23 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-417.231,23 €
29,93%
-93.461,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-93.461,16 €
6,71%
-44.603,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.603,59 €
3,20%
21.675,05 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
21.675,05 €
1,56%
-12.334,56 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.334,56 €
0,88%
-10.495,81 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-10.495,81 €
0,75%
6.001,98 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.001,98 €
0,43%
146,22 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 27.823,25 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.366.069,71 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.338.246,46 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.338.246,46 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.338.246,46 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.368.905,78 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.368.905,78 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |